Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020066
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 06.05.2020
- Celková hodnota: 1 131,19 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť