Faktúra č. 41020065

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020065
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 05/2020
  • Dátum doručenia: 05.05.2020
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť