Faktúra č. 41020062

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020062
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 03-04/2020
  • Dátum doručenia: 05.05.2020
  • Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť