Faktúra č. 41020061

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020061
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo 03/2020
  • Dátum doručenia: 17.04.2020
  • Celková hodnota: 966,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť