Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020050
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 07.04.2020
- Celková hodnota: 3 016,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť