Faktúra č. 41020045

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020045
  • Popis fakturovaného plnenia: VVaK od 11.12.2019 -17.03.2020
  • Dátum doručenia: 24.03.2020
  • Celková hodnota: 1 585,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť