Faktúra č. 41020044
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020044
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 02/2020
- Dátum doručenia: 19.03.2020
- Celková hodnota: 5 605,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.04.2020
- Poznámka: