Faktúra č. 41020039

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020039
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky zamestnanci
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 3 016,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť