Faktúra č. 41020033

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020033
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 56,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť