Faktúra č. 41020032

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020032
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 01-02/2020
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť