Faktúra č. 41020028

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020028
  • Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET I. Q 2020
  • Dátum doručenia: 18.02.2020
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť