Faktúra č. 41020005

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020005
  • Popis fakturovaného plnenia: RAP na rok 2020
  • Dátum doručenia: 14.01.2020
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť