Faktúra č. 41020002

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020002
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 08.01.2020
  • Celková hodnota: 3 016,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť