Faktúra č. 41019202

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019202
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 22,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť