Faktúra č. 41019201

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019201
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 128,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť