Faktúra č. 41019194

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019194
  • Popis fakturovaného plnenia: Balíček podpory CISCO
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť