Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019187
- Popis fakturovaného plnenia: SANET 10-12/2019
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť