Faktúra č. 41019165

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019165
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 09/2019
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 890,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť