Faktúra č. 41019162

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019162
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 22,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť