Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019161
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 10-12/2019
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť