Faktúra č. 41019155

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019155
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 10/2019
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť