Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019151
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 20.08.-13.09.2019
- Dátum doručenia: 20.09.2019
- Celková hodnota: 434,03 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť