Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019120
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 06.08.2019
- Celková hodnota: 377,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť