Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019116
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 08/2019
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť