Faktúra č. 41019106

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019106
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
  • Dátum doručenia: 09.07.2019
  • Celková hodnota: 10,74 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť