Faktúra č. 41019104

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019104
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 01.07.-30.09.2019
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť