Faktúra č. 41019103

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019103
  • Popis fakturovaného plnenia: právna pomoc 06/2019
  • Dátum doručenia: 30.06.2019
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť