Faktúra č. 41019101

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019101
  • Popis fakturovaného plnenia: inštalácia, zapojenie a oživenie napájacieho zdroja
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota: 129,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť