Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019097
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 21.05.-17.06.2019
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 504,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť