Faktúra č. 41019082
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019082
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
- Dátum doručenia: 27.05.2019
- Celková hodnota: 191,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.05.2019
- Poznámka: