Faktúra č. 41019074

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019074
  • Popis fakturovaného plnenia: vstupenky wellnes
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 245,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť