Faktúra č. 41019072

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019072
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 12,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť