Faktúra č. 41019070

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019070
  • Popis fakturovaného plnenia: právna pomoc 04/2019
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť