Faktúra č. 41019063
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019063
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 03/2019
- Dátum doručenia: 22.04.2019
- Celková hodnota: 4 264,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka: