Faktúra č. 41019059

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019059
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce II. Q. 2019
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť