Faktúra č. 41019053

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019053
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 02-03/2019
  • Dátum doručenia: 05.04.2019
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť