Faktúra č. 41019046

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019046
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 20.02.-15.03.2019
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 443,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť