Faktúra č. 41019045
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019045
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 02/2019
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 6 214,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2019
- Poznámka: