Faktúra č. 41019037

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019037
  • Popis fakturovaného plnenia: právna pomoc 02/2019
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť