Faktúra č. 41019032
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019032
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 01/2019
- Dátum doručenia: 19.02.2019
- Celková hodnota: 5 497,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka: