Faktúra č. 41019031

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019031
  • Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete SANET I.Q.2019
  • Dátum doručenia: 19.02.2019
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť