Faktúra č. 41019026
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019026
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 07.02.2019
- Celková hodnota: 13,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka: