Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019024
- Popis fakturovaného plnenia: členský poplatok
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť