Faktúra č. 41019019

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019019
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 01/2019
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť