Faktúra č. 41019006

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019006
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ. zást. TV a ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 45,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť