Faktúra č. 41018204

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018204
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 12/2018
  • Dátum doručenia: 18.12.2018
  • Celková hodnota: 539,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť