Faktúra č. 41018198

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018198
  • Popis fakturovaného plnenia: technik BOZP 07-12/2018
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť