Faktúra č. 41018194

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018194
  • Popis fakturovaného plnenia: Balíček podpory CISCO
  • Dátum doručenia: 06.12.2018
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť