Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018187
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 12/2018
- Dátum doručenia: 03.12.2018
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť