Faktúra č. 41018185

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018185
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 2 760,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť