Faktúra č. 41018185
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018185
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 29.11.2018
- Celková hodnota: 2 760,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka: